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問題已解決

年底賬面上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額20;有留底,沒有交增值稅;那怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理呢

84785036| 提問時間:2023 01/13 17:29
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 10 這樣進項留下10是留底 留在次年抵扣?
2023 01/13 17:31
84785036
2023 01/13 17:48
進項余額10就放在 不用動是嗎
來來老師
2023 01/13 17:51
是的 留存再第二年抵扣
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