問題已解決
本月公司與對方公司簽訂合同采購物品,對方已發(fā)貨但未開票,我公司也未支付款項,該如何入賬。



學員你好,暫估入庫
借:原材料等
貸:應付賬款等
2023 01/14 18:29

84784980 

2023 01/14 18:32
那在下個月我們先付了一部分款項,在幾天后才收到對方開到的發(fā)票,那我們在付款那天要怎么做賬?收到發(fā)票后要怎么做賬呢

悠然老師01 

2023 01/14 18:33
付款那天,借:應付賬款? ?貸:銀行存款
收到發(fā)票? ?借:原材料等負數(shù)
貸:應付賬款等負數(shù)
根據(jù)發(fā)票
借:原材料? ?應交稅費? 貸:應付賬款

84784980 

2023 01/14 18:36
就是在收到發(fā)票那天先紅沖本月暫估的應付款,然后再重新做一筆,借方加上應交稅費就行了是么?

悠然老師01 

2023 01/14 18:38
就是在收到發(fā)票那天先紅沖本月暫估的應付款,然后再重新做一筆,借方加上應交稅費就行了是的

84784980 

2023 01/14 18:42
我們公司在收到該公司進項票之前,開具了該業(yè)務的銷售票將貨物銷售給c公司,那我可以等到c公司付款那天再做銷售的賬務,借:銀行收入,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費么?

悠然老師01 

2023 01/14 18:47
如果沒跨月可以這么做,如果跨月了不可以的

84784980 

2023 01/14 18:54
票和款項都在12月份,只不過先開了票,后付的款。

悠然老師01 

2023 01/14 18:54
那就沒什么問題的

84784980 

2023 01/14 19:08
做完主營業(yè)務收入以后,緊接著就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是么?

悠然老師01 

2023 01/14 19:19
做完主營業(yè)務收入以后,緊接著就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

84784980 

2023 01/14 19:23
明白了,謝謝老師的答復。

悠然老師01 

2023 01/14 19:33
不用客氣,給個五星好評就行
