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問題已解決

老師,我想請教一下就是代賬那邊將成本按照收入的90%核算,導(dǎo)致賬上還有庫存,但是實(shí)際上自己公司根據(jù)發(fā)票登錄的庫存已經(jīng)顯示負(fù)數(shù)了,那這種情況要如何調(diào)整呢?

84785020| 提問時間:2023 01/17 16:32
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
首先,您可以根據(jù)實(shí)際發(fā)票登記的負(fù)庫存數(shù)據(jù),進(jìn)行調(diào)整。具體操作是在代賬那邊,先把90%的收入計(jì)入成本,并根據(jù)實(shí)際發(fā)票登記的負(fù)庫存數(shù)據(jù),做一個相應(yīng)的調(diào)整,將負(fù)數(shù)的結(jié)果轉(zhuǎn)換成正的庫存數(shù)據(jù),以準(zhǔn)確核算出原本的存貨成本,完成這次庫存調(diào)整。 此外,當(dāng)公司發(fā)現(xiàn)存貨登記存在偏差的時候,一定要7及時的進(jìn)行調(diào)整,以確保財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。另外,在日常的管理過程中,建議您多采取一些有效的措施,例如定期檢查庫存財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),定期進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,讓庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際情況保持一致,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2023 01/17 16:39
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