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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,因?yàn)閷?duì)方原因,我們已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要做轉(zhuǎn)出處理,怎么做會(huì)計(jì)分錄



借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 01/19 09:40

84785000 

2023 01/19 09:43
老師,是去年的賬,庫存商品還用做調(diào)整嗎?我們都收到貨了

東老師 

2023 01/19 09:44
是的,這么做,等發(fā)票來了再按照發(fā)票做個(gè)正數(shù)會(huì)計(jì)分錄

84785000 

2023 01/19 09:57
老師,發(fā)票不會(huì)來了,我們再申訴,申訴好了,就可以抵扣了

東老師 

2023 01/19 09:58
那可以先不轉(zhuǎn)出了,你轉(zhuǎn)出了就不能再抵扣
