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問題已解決

老師,當(dāng)月出售即征即退嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅申報(bào)表要如何申報(bào)?是不是算出扣除硬件部分的銷售額填寫到一般項(xiàng)目,軟件部分銷售額填寫到即征即退項(xiàng)目里邊?請(qǐng)指教,謝謝。

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/20 10:36
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答復(fù):您好,針對(duì)您提出的問題,當(dāng)月出售即征即退嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅申報(bào)表的申報(bào)方式應(yīng)該根據(jù)該增值稅申報(bào)表的要求進(jìn)行填寫。然后,針對(duì)硬件部分的銷售額,應(yīng)該填寫到一般項(xiàng)目中;而對(duì)于軟件部分銷售額應(yīng)該填寫到即征即退項(xiàng)目中。 此外,在填寫即征即退增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)根據(jù)稅務(wù)部門關(guān)于即征即退增值稅相關(guān)政策可能會(huì)發(fā)生變化。在變更后或者是增值稅法規(guī)變更后,可能會(huì)對(duì)填寫增值稅申報(bào)表產(chǎn)生影響,所以在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該及時(shí)跟蹤增值稅相關(guān)政策的變化情況,以確保增值稅申報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2023 01/20 10:46
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