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問題已解決

老師好 我們有一筆購買材料 我們先10月預付了10000,11月付款51543.6,但是11月開票給我們開啦61543.16,少給我們開票0.44,這種情況我怎么入賬?麻煩老師幫我寫下分錄

84785003| 提問時間:2023 01/22 13:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
這種情況,根據(jù)本次操作要求,可以做如下入賬: 1、首先,建立一個貨物采購發(fā)票的應收賬款科目,將10000元預付款作為本次購買貨物的預付款登記到該科目; 2、11月繳款51543.6元,建立現(xiàn)金科目,發(fā)生51543.6元的借方發(fā)生,應收賬款科目貸方發(fā)生,表明繳款款項然后記賬; 3、開票61543.16元,建立應付賬款科目,貸方發(fā)生61543.16元,現(xiàn)金科目借方發(fā)生61543.16元,表明應付款項; 4、尾差0.44元,憑賬號單據(jù)及收據(jù)均可,建立貨物采購發(fā)票尾差科目,當貨物采購發(fā)票尾差科目的余額為正時核算出應收尾差,當貨物采購發(fā)票尾差科目的余額為負時核算出應付尾差進行記賬,本次操作中余額為正,應收賬款科目借方發(fā)生0.44元,貨物采購發(fā)票尾差科目貸方發(fā)生0.44元。 拓展知識: 此外,在做入賬時,要注意開票金額與實際繳款金額是否相符,如發(fā)現(xiàn)金額不符,可以采取補差價的方式記賬:建立補差價科目,若補差價為正,則建立應收賬款科目和補差價科目,應收賬款科目借方發(fā)生應收金額,補差價科目貸方發(fā)生補差額;若補差價為負,則建立應付賬款科目和補差價科目,應付賬款科目貸方發(fā)生應付金額,補差價科目借方發(fā)生補差額。
2023 01/22 13:11
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