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問題已解決

請(qǐng)問21年發(fā)票未到,也未做暫估入庫,而是自己先行做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,22年發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么做分錄呢?需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/22 16:24
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
在21年發(fā)票未到而結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況下,有關(guān)的分錄應(yīng)該為: 一、以原先結(jié)轉(zhuǎn)的成本賬戶為借方,現(xiàn)金賬戶為貸方,做一筆原費(fèi)用逆調(diào)節(jié)賬,減少原結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 二、以供應(yīng)商賬戶為借方,應(yīng)付賬款賬戶為貸方,做一筆應(yīng)付賬款記賬,借方金額為發(fā)票金額。 在由于此類情況,可以考慮使用以前年度損益調(diào)整來消除應(yīng)付賬款賬戶及原先結(jié)轉(zhuǎn)成本賬戶余額,應(yīng)把供應(yīng)商賬戶和本年應(yīng)確認(rèn)損益賬戶兩邊做一筆損益調(diào)整記錄來調(diào)整余額,讓它們以0元的賬戶余額結(jié)賬,這樣可以消除報(bào)表上的發(fā)票問題帶來的影響,同時(shí)也是一種準(zhǔn)確的賬務(wù)處理方法。 以前年度損益調(diào)整的原理是以某一種帳務(wù)處理的方法進(jìn)行調(diào)整,將發(fā)生在上一期的權(quán)責(zé)發(fā)生額調(diào)整到本期損益中,以使本期損益的發(fā)生額與正確的期末余額一致。這樣能夠有效地保證賬戶余額的準(zhǔn)確性,從而保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性。
2023 01/22 16:30
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