問題已解決
稅務局發(fā)的,說我公司2021年以來稅控服務費未抵減增值稅,請申報增值稅時予以抵減,享受優(yōu)惠,這個是怎么回事,應該怎么報



這個情況是指稅務局要求您在申報增值稅時要將您公司近期發(fā)生的稅控服務費進行抵減,以享受一定優(yōu)惠。一般情況下,企業(yè)應當進行增值稅稅前扣除,即將企業(yè)支付的稅控服務費在發(fā)生交易的同時,依法納入營業(yè)收入,并從應納增值稅額中扣除,以減少最終應繳增值稅額,進而節(jié)稅。具體做法是,您可以在所繳納增值稅報表中,將最近發(fā)生的稅控服務費加入進來,并在應納稅額中相應扣除,以節(jié)稅效果。拓展知識:一般而言,對于稅前扣除的情況,企業(yè)需以營業(yè)收入的要求辦理相關手續(xù),申報相關稅費,進行抵扣。如果需要繳納增值稅,則需要按照增值稅的相關征稅條例以及稅收優(yōu)惠政策,進行抵扣。
2023 01/23 12:37
