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問題已解決

老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有張成本票多記了100塊錢,但是今年匯算清繳已經(jīng)申報且扣過稅款了,怎么處理

84784959| 提問時間:2023 01/24 15:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
對于這種情況,在當前匯算清繳已經(jīng)完成的情況下,需要做的處理步驟如下: 1、先看有沒有相關記賬憑證,如果沒有則建議查詢上一年度未結算的成本票,以及本年度已結算的成本票,比對是否多記。 2、如果確實多記,可以通過注銷廢票或報廢票的形式將多記的部分抵消今年繳納的稅款,或者申請報銷繳納部分稅款,以抵消多記的稅款。 3、最后,根據(jù)所處理的情況,完成有關的票據(jù)處理,以及財務賬冊的更新登記。 拓展知識:針對多記的稅款,可以通過多種方式來調整,包括拆分賬戶、應稅繳納等方式。有效控制多記稅款帶來的稅款風險,最終保障企業(yè)利益不受損失。
2023 01/24 15:49
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