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問(wèn)題已解決

老師我本月應(yīng)交增值稅31851元,上期留底稅有22.26元,本期我計(jì)提附加稅是按31851來(lái)計(jì)提,還是按31851-22.26的金額來(lái)計(jì)提?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 21:33
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:應(yīng)按本期應(yīng)納稅款額來(lái)計(jì)提附加稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第三十五條的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)按本期應(yīng)納稅款額確定準(zhǔn)予扣除的所得稅的附加稅。即根據(jù)你的描述,本期你應(yīng)計(jì)提的附加稅金額為31851元,而不是31851-22.26的金額來(lái)計(jì)提。 此外,要想應(yīng)稅收入有所增加,企業(yè)也可以通過(guò)分期繳納增值稅來(lái)提高稅收,并降低企業(yè)短期稅負(fù)。決定分期繳納增值稅的條件有:1. 企業(yè)經(jīng)期末核算,其本期應(yīng)交增值稅超過(guò)10,000元;2. 申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)屬于本期增值稅納稅負(fù)責(zé)人或者增值稅一般納稅人,在本期內(nèi)未停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng),其納稅義務(wù)及納稅信譽(yù)良好。
2023 01/26 21:41
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