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甲公司為增值稅一般納稅人,銷售和進(jìn)口貨物適用的增值稅稅率為13%。2021年6月甲公司董事會(huì)決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單位成本為12000元,市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件20000元(不含增值稅稅額)。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),請(qǐng)完成甲公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)處理。

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/27 16:43
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甲公司董事會(huì)決定將500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員,該批產(chǎn)品的單位成本為12000元,市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件20000元(不含增值稅稅額),那么甲公司若不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),其處理業(yè)務(wù)的流程如下: 1. 公司在憑董事會(huì)決定將該批產(chǎn)品發(fā)放給公司管理人員的同時(shí),應(yīng)繳納相應(yīng)的增值稅。假定500件產(chǎn)品的單位成本為12000元,則公司應(yīng)繳納60000元的增值稅(500件*12000元*13%=60000元)。 2. 公司根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表》預(yù)繳增值稅,將等量的貨幣資金存入稅務(wù)機(jī)關(guān)“增值稅專戶”,同時(shí)出具增值稅發(fā)票。 3. 甲公司在報(bào)銷增值稅時(shí),可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅,當(dāng)月應(yīng)繳稅額若大于實(shí)際預(yù)繳稅額,則可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅;當(dāng)月應(yīng)繳稅額若低于實(shí)際預(yù)繳稅額,那么增值稅費(fèi)用可以扣除,但需要在下個(gè)月補(bǔ)繳稅款。 以上就是甲公司銷售和進(jìn)口貨物適用的增值稅稅率為13%時(shí)的相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。同時(shí),為了降低稅負(fù),我國(guó)還推出了增值稅減征政策,即根據(jù)企業(yè)實(shí)際所得情況減征稅費(fèi),以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
2023 01/27 16:49
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