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本月紅沖了上月的全部的銷售發(fā)票,那么上月認證的進項稅額和交的稅款怎么處理

84784990| 提問時間:2023 01/27 21:42
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根據稅收管理條例,如果就本月發(fā)生的上月,認證的進項稅額已作本月發(fā)票紅沖,不再從法定稅收權限中加項。因此,上月認證的進項稅額及交的稅款,應按如下方式處理: 1、上月認證的進項稅額,應通過專票開具紅沖發(fā)票后,抵扣應交稅款,修改進項稅額發(fā)票節(jié)稅; 2、上月交的稅款,需按照當月稅收管理部門規(guī)定的辦法進行退款,依據《中華人民共和國稅收管理條例》第46條規(guī)定,可以申請實施稅收退款。 拓展知識:當企業(yè)開具的發(fā)票因超額開具失控或者其他原因,需要作紅沖處理時,紅沖發(fā)票除了要做到正確的節(jié)稅,還要注意稅務的退稅處理,及時的完成稅款的申報及退款,這樣可以有效地提高企業(yè)的稅收態(tài)度,減少稅收違法行為。
2023 01/27 21:58
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