問題已解決
請問老師,12月底做的費用計提,在1月支付,賬務(wù)要怎么處理呀(由于發(fā)票尾差,費用少計提0.01,稅額多計提0.01)



借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項0.01
2023 01/28 09:53

84784984 

2023 01/28 10:08
還用沖銷12月計提的那一筆嗎

84784984 

2023 01/28 10:09
計提的時候,借費用,預(yù)估進項稅,貸其他應(yīng)付款

郭老師 

2023 01/28 10:13
這個只調(diào)整多做的就可以的,不是全部的需要調(diào)整

84784984 

2023 01/28 10:24
老師多問一句,這算是會計差錯調(diào)整嗎

郭老師 

2023 01/28 10:26
對的,是的,是這么理解的。
