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老師,您好。1月份報(bào)印花稅時(shí),合同金額應(yīng)該是15000.00元,申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,寫的5000.00元。下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,可以單獨(dú)填寫10000.00元嗎?

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/28 10:46
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是的,可以單獨(dú)填寫10000.00元。根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》規(guī)定,辦理合同、單據(jù)、憑證以及送達(dá)文書等事項(xiàng)時(shí),購買方除支付商品價(jià)款外,還應(yīng)向銷售方出具印花稅票據(jù),并繳納印花稅。根據(jù)您提供的信息,合同金額應(yīng)為15000.00元,所以您在申報(bào)時(shí)填寫的金額應(yīng)該是15000.00元,如果您填寫了5000.00元,就會(huì)導(dǎo)致印花稅申報(bào)認(rèn)定不正確。下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,您可以單獨(dú)填寫10000.00元,即原欠繳的印花稅金額。但是,您必須在申報(bào)表上注明上月的失敗原因。此外,您需要準(zhǔn)備好合同、收費(fèi)單據(jù)、憑證等,以便進(jìn)行審查,并且注意保存發(fā)票原件和報(bào)表復(fù)印件,以供查詢。
2023 01/28 10:59
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