問題已解決
老師,我這個月申報印花稅的時候計稅依據(jù)填錯了,例如本來應(yīng)該12000,我填寫成了14000,怎么改也改不了了,能不能下個月的時候計稅依據(jù)少申報2000這樣?



不可以,您在申報印花稅時依據(jù)錯誤,應(yīng)該修改即及時補(bǔ)正,不能出現(xiàn)“讓誤差拖著走”的情況。根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》第三十四條的規(guī)定,由于申報錯誤而影響應(yīng)繳印花稅的,印花稅管理部門應(yīng)當(dāng)按照實際情況收繳稅款,收繳時間為按照規(guī)定收繳稅款時間期限,但不得晚于納稅人收到收稅憑證之日。
在申報印花稅時,為了避免出現(xiàn)類似的問題,建議納稅人合理使用申報計算的軟件工具,并盡量準(zhǔn)確地提交相關(guān)申報資料,以便準(zhǔn)確地履行繳納義務(wù)。同時,個人也有責(zé)任對和保管自己的繳稅相關(guān)資料,以防出現(xiàn)類似的問題,確保稅款能夠按時準(zhǔn)確繳納。
2023 02/05 16:34
