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問題已解決

原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒有要交稅,但是申報的印花稅表還是29.4,這個29.4上月計提過,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬

84784958| 提問時間:2023 01/28 14:29
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
因此,關(guān)于上提計提的印花稅結(jié)算情況,現(xiàn)在有兩種處理辦法: 1. 本月不計提,上月以實際繳納金額錄入實際支出,將本月結(jié)轉(zhuǎn)到下月進行計提。 2. 將本月已計提的金額直接錄入本月實際支出,將本月結(jié)轉(zhuǎn)到下月(本月結(jié)轉(zhuǎn)到下月的金額為:計提金額-實際支出),將計提金額減掉,將減掉的計提金額錄入下月實際支出(實際支出=計提金額-結(jié)轉(zhuǎn)金額)。 綜上,處理上提計提的印花稅時,如果本月實際繳稅金額小于計提金額,應(yīng)將多計提的部分結(jié)轉(zhuǎn)到下月,下月時再疊加實際繳稅金額;如果本月實際繳稅金額大于計提金額,則本月直接錄入實際支出,將本月結(jié)余的部分結(jié)轉(zhuǎn)到下月。 此外,建議企業(yè)登陸電子稅務(wù)局進行申報,以避免因紙質(zhì)報表的傳輸、提交等耗費大量的人力、時間成本,還可以通過電子稅務(wù)局獲得自動化的稅款抵扣服務(wù),節(jié)省企業(yè)的稅收成本。
2023 01/28 14:41
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