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一般增值稅銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)相抵扣的是什么時(shí)候做的

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 19:17
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一般增值稅銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)相抵扣是企業(yè)在登記申報(bào)時(shí),將銷項(xiàng)稅收率與進(jìn)項(xiàng)稅收率計(jì)算,將應(yīng)納稅額中銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額相抵扣的一種做法。這是企業(yè)在申報(bào)增值稅時(shí)可以采取的一種節(jié)稅手段,有利于減少企業(yè)的稅務(wù)繳納負(fù)擔(dān)。 具體的操作步驟如下: (1) 企業(yè)在申報(bào)增值稅納稅之前,需要將本期銷售額及其對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅金額登記于銷項(xiàng)管理表中; (2) 企業(yè)將本期的進(jìn)貨額及其對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅金額登記于進(jìn)項(xiàng)管理表中; (3) 由企業(yè)計(jì)算本期有效可抵扣銷項(xiàng)稅額及有效可補(bǔ)稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并進(jìn)行登記; (4) 將本期銷項(xiàng)稅額減去本期可抵扣銷項(xiàng)稅額,并加上本期可補(bǔ)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,就是企業(yè)本期應(yīng)納稅款的金額; (5) 最后,企業(yè)根據(jù)登記的稅款金額進(jìn)行納稅申報(bào)。 拓展知識(shí): 抵扣增值稅是指企業(yè)在銷售過(guò)程中產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額,其可以抵扣相應(yīng)購(gòu)買(mǎi)原材料時(shí)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額。由于兩項(xiàng)稅額存在可抵扣與可補(bǔ)稅,所以他們之間需要進(jìn)行匹配來(lái)確定實(shí)際應(yīng)納稅稅款,從而使企業(yè)能夠及時(shí)準(zhǔn)確繳納稅款。
2023 01/28 19:32
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