問題已解決
老師 我們是機(jī)關(guān)單位,有個項(xiàng)目,財政墊付資金撥款至我們基本戶,然后由我們把相關(guān)資金撥給項(xiàng)目單位,這個應(yīng)該如何記賬,財務(wù)會計跟預(yù)算會計的分類應(yīng)該如何寫,假如金額是1000萬



預(yù)算會計:
借:資金結(jié)存
貸:財政撥款預(yù)算收入
財務(wù)會計:
借,銀行存款
貸,零余額賬戶
2023 01/29 12:58

84784985 

2023 01/29 13:00
可是現(xiàn)在跟財政對賬單不一致了 差額差了這1000的預(yù)撥款

陳珊萍老師 

2023 01/29 13:12
不好意思 ,更正下
收到時:
財務(wù)會計
?借 零余額賬戶用款額度?
貸 財政應(yīng)返還額度-財政授權(quán)支付?
預(yù)算會計
?借 資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
貸 資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度
撥給下屬單位時,
?借業(yè)務(wù)活動費(fèi)?
貸財政補(bǔ)助收入
?借事業(yè)支出?
貸財政補(bǔ)助預(yù)算收入

84784985 

2023 01/29 13:19
老師 這筆款項(xiàng)不是撥給下屬單位 是撥給項(xiàng)目單位,而且財政并沒有把錢撥到零余額賬戶,而是撥到我們基本戶了,然后我們從基本戶撥款至項(xiàng)目單位

陳珊萍老師 

2023 01/29 13:59
那就是撥給本單位項(xiàng)目資金了,
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時,財務(wù)會計
?借:銀行存款?
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
?撥款使用時 借:在建工程?
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款?
項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分?
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)?
貸:在建工程—**項(xiàng)目?
同時 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目?
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入?
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,
報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目?
貸:管理費(fèi)用?
撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的?
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目?
貸:銀行存款

陳珊萍老師 

2023 01/29 14:08
預(yù)算會計:
收到時,‘
借:銀行存款
貸:撥入???XX資金-XX項(xiàng)目
支付時:
借:??钪С?XX資金-XX項(xiàng)目
貸:銀行存款
年終未完工時
借:??钪С?項(xiàng)目支出-XX項(xiàng)目
貸:其他應(yīng)付款-XX資金-XX項(xiàng)目
