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老師好,增值稅留底退稅的申報 以及賬務(wù)處理 是怎樣的 申報表是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

84784973| 提問時間:2023 01/30 09:50
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增值稅留底退稅指的是,企業(yè)在會計期間收取的稅款,超出其本期實(shí)際需支付的稅款額度,企業(yè)可以在下一個會計期間申請退稅。 賬務(wù)處理方面,企業(yè)在本期應(yīng)納稅款中,減去留底退稅申報金額,同時記錄相應(yīng)的增值稅退稅憑證等相關(guān)賬務(wù)處理信息。 申報表是不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,所需要填寫的表格有:增值稅退稅申報表,應(yīng)稅勞務(wù)收入稅費(fèi)結(jié)算表,增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表,企業(yè)所得稅減免稅明細(xì)表,增值稅減免稅政策說明等。 拓展知識:除了增值稅留底退稅,還可以申請改正會計記賬不當(dāng)、改正申報納稅錯誤等情況的,可以通過免交稅款的方式申報減免稅。稅收減免申報,要求企業(yè)按照相應(yīng)的稅法法規(guī)對所需文件進(jìn)行準(zhǔn)備,以便核實(shí)減免稅權(quán)范圍。
2023 01/30 09:58
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