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問題已解決

9月份收到一張報(bào)銷單與幾張7月份開的專票,但是增值稅進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在7月份認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在不知道這個報(bào)銷分錄怎么寫,請老師幫忙解答。

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/30 17:49
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
這個情況可以分兩步解決,首先,在準(zhǔn)備報(bào)銷的時(shí)候,應(yīng)將7月份的增值稅專票抵扣,不可再報(bào)銷支出,這樣可以有效地避免增加稅收負(fù)擔(dān),另外,報(bào)銷單上可以寫明“7月份開具的專票已經(jīng)合規(guī)抵扣”,以便核查時(shí)有參考價(jià)值。另外,為了確保報(bào)銷時(shí)的稅收責(zé)任全部由納稅人承擔(dān),報(bào)銷單上還應(yīng)包括“發(fā)票已全部抵扣”的說明,以此來核實(shí)發(fā)票的抵扣情況。 拓展知識:報(bào)銷單是企業(yè)內(nèi)部的一種憑證,用于記錄企業(yè)的支出,是企業(yè)的管理決策的重要依據(jù)。如果它包含的內(nèi)容不夠全面,會影響支出的記賬準(zhǔn)確性,也會影響稅收方面的責(zé)任。因此,企業(yè)在進(jìn)行報(bào)銷活動時(shí),應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理,保證報(bào)銷單包含稅收信息和抵扣情況,以免稅務(wù)出現(xiàn)問題。
2023 01/30 18:01
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