問題已解決
老師,以前年度營業(yè)稅金多計提,少支付了,我怎么處理呀。謝謝



根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第一百三十三條的規(guī)定,如果一個企業(yè)提前計提或繳納了這一稅種,將對應(yīng)的稅費記入本期損益中,并在本期結(jié)束時核實企業(yè)的實際計稅基數(shù),將計提多余的稅款抵扣當(dāng)期應(yīng)交稅款。
除此之外,為了減少企業(yè)納稅負擔(dān),可以考慮利用稅收優(yōu)惠政策。例如,可以申請抵免稅,抵免企業(yè)營業(yè)稅、消費稅等;或者可以采取減免稅、分期繳納等措施。
2023 01/31 13:58
