問題已解決
我問的問題是享受進項稅加記抵減10%的稅額當(dāng)期計提,但是當(dāng)月不需要抵減的稅金怎樣做賬?做分錄



您好,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免)貸其他收益
2023 02/01 13:47

84784982 

2023 02/01 13:54
這個意思.,但是我還沒有稅收抵減,我是不是坐反了

小林老師 

2023 02/01 13:55
您好,您的分錄沒問題

84784982 

2023 02/01 13:57
我這是結(jié)轉(zhuǎn),這樣做

小林老師 

2023 02/01 13:58
您好,您結(jié)轉(zhuǎn)什么?這個不是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
