問題已解決
工資多計提了要退回怎么做分錄



借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費用工資負(fù)數(shù),
如果是跨年的,借應(yīng)付職工薪酬工資貸以千年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配,未分配利潤
匯算清交調(diào)增。
2023 02/01 20:55

84784956 

2023 02/02 00:20
分錄不是應(yīng)該一借一貸嗎?這為什么兩個借呀?

郭老師 

2023 02/02 00:21
借方負(fù)數(shù)不就是表示貸方

84784956 

2023 02/02 00:30
那就借應(yīng)付職工薪酬貸:管理費用

郭老師 

2023 02/02 00:32
你這樣做帳軟件利潤表出來的,不一定是正確的,因為費用的發(fā)生額他在借方,你放到貸方的時候,他結(jié)轉(zhuǎn)損益不好做
