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如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的分錄處理

84785003| 提問時間:2023 02/02 10:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
如果想要完成結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的分錄處理,需要: 1.首先確定本月未交增值稅的金額; 2.將未交稅款從應交稅款中結(jié)轉(zhuǎn),應以貸方結(jié)轉(zhuǎn),借方為應交稅費; 3.將未交增值稅的金額記入應交稅費的未交稅款核銷科目,貸方結(jié)轉(zhuǎn),借方為應交稅款; 4.最后,把未交增值稅的金額記入應交稅費的未交稅款調(diào)整科目,貸方結(jié)轉(zhuǎn),借方為應交稅款; 擴展信息:貸方可以由無形資產(chǎn)賬戶、應收賬款賬戶、銀行存款賬戶等科目分別記賬,一般可以選擇無形資產(chǎn)賬戶或者應收賬款賬戶,借方應交稅款一般為進項稅額減除項目科目。
2023 02/02 10:26
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