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問題已解決

老師,已做認(rèn)證的發(fā)票作廢怎么做賬

84784987| 提問時間:2023 02/02 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是購買商品的,借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 02/02 11:24
84784987
2023 02/02 11:25
運費,怎么做賬?
郭老師
2023 02/02 11:27
當(dāng)時分錄怎么做的?
郭老師
2023 02/02 11:27
有,你這個賬務(wù)處理是在幾月份做的?
84784987
2023 02/02 11:28
22年12月做的
郭老師
2023 02/02 11:29
如果做了成本費用的借應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借以前年多損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤如果沒有新的發(fā)票需要調(diào)增,不允許抵扣所得稅。
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