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“應交稅費—未交增值稅”科目的核算 ?

84785040| 提問時間:2023 02/03 21:08
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
應交稅費-未交增值稅的核算,我們可以通過一個簡單的案例來說明: 比如在一家公司一個月內(nèi)擁有了銷售收入100萬,并且銷售出去的商品需要結(jié)算增值稅20萬,那么公司應交稅費-未交增值稅就是20萬,即銷售商品應當繳納的增值稅仍未繳納,這部分金額以應交稅費-未交增值稅科目錄入財務分錄中。
2023 02/03 21:16
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