問題已解決
老師,外貿(mào)出口企業(yè)申報增值稅時外銷免稅銷售額填寫錯誤了,去年12月份的,這個需要更正嗎?差異是沒有扣除運保費的金額。



你好,需要更正申報的,修改之前的。
2023 02/06 14:02

84785036 

2023 02/06 14:03
這個怎么更正啊

微微老師 

2023 02/06 14:12
您好,登錄電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是做非申報,找到增值稅申報表。

84785036 

2023 02/06 14:17
出口企業(yè)是不是沒有辦法直接更正啊

微微老師 

2023 02/06 14:22
如果做了出口退稅申報的,就無法直接更正

84785036 

2023 02/06 14:34
那怎么更正呢?

微微老師 

2023 02/06 14:35
您好,您做了出口退稅申報了嗎?

84785036 

2023 02/06 14:36
是的,但是出口退稅申報的收入是對的,是增值稅申報時沒有扣除運費保險費

微微老師 

2023 02/06 14:42
您好,那更正增值稅申報表即可,如果網(wǎng)上無法更正,去大廳進行更正。

84785036 

2023 02/06 14:59
就是第二個紅框里的數(shù)據(jù)沒有填寫

84785036 

2023 02/06 14:59
第二個紅框里的是運保費的金額

微微老師 

2023 02/06 15:01
好的,試下網(wǎng)上是否可以更正,如果無法去大廳進行更正即可。

84785036 

2023 02/06 15:15
這個不改可以嗎?

微微老師 

2023 02/06 15:52
你好,出現(xiàn)錯誤應(yīng)當(dāng)更正的
