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問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)我們和甲方簽訂的專(zhuān)業(yè)分包合同金額100 跨區(qū)經(jīng)營(yíng)了 需要到當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅。我們把其中部分勞務(wù)分包給了丙方20。請(qǐng)問(wèn)我們預(yù)繳稅金的銷(xiāo)售額應(yīng)該是多少

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 14:46
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅法》,跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)需要預(yù)繳增值稅。預(yù)繳稅金的銷(xiāo)售額=甲方與乙方簽訂的專(zhuān)業(yè)分包合同的金額(100) + 丙方分包的勞務(wù)金額(20) = 120。 拓展知識(shí):預(yù)繳增值稅是指增值稅納稅人根據(jù)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性,將月購(gòu)銷(xiāo)額的增值稅預(yù)繳給政府的一種稅款。增值稅納稅人可以根據(jù)本次購(gòu)銷(xiāo)金額、累計(jì)銷(xiāo)售額及期末銷(xiāo)售額情況,自行確定本次預(yù)繳稅款的金額。
2023 02/07 14:52
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