問題已解決
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進(jìn)項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
2023 02/12 16:10

84785019 

2023 02/12 16:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~未交增值稅5
這么寫,可以嗎?

郭老師 

2023 02/12 16:19
未交增值稅2級科目不是三級。

84785019 

2023 02/12 16:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5
貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅5
這么寫,可以嗎?

郭老師 

2023 02/12 16:20
可以的,可以這么做的。
