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問題已解決

我有個問題想咨詢一下是關(guān)于企業(yè)所得稅的即征即退增值稅,嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額計算表要怎么填

84785038| 提問時間:2023 02/14 19:39
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楊雷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,高級會計師
你好,以下是老師了解到的信息,供你參考 (一)嵌入式軟件產(chǎn)品的開票和核算 嵌入式軟件產(chǎn)品在開具發(fā)票時按嵌入式軟件與計算機硬件、機器設(shè)備銷售額合計填列,同時發(fā)票備注欄注明包括與軟件產(chǎn)品登記證書一致的嵌入式軟件產(chǎn)品。嵌入式軟件產(chǎn)品按下列公式計算算當(dāng)期嵌入式軟件銷售額: 當(dāng)期嵌入式軟件銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件與計算機硬件、機器設(shè)備銷售額合計-〔當(dāng)期計算機硬件、機器設(shè)備成本×(1+當(dāng)期成本利潤率)〕 上述公式中的成本是指,銷售自產(chǎn)(或外購)的計算機硬件、機器設(shè)備的實際生產(chǎn)(或采購)成本。成本利潤率是指納稅人一并銷售的計算機硬件、機器設(shè)備的成本利潤率,實際成本利潤率高于10%的,按實際成本利潤率確定,實際成本利潤率低于10%的,按10%確定。 (二)嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅申報 1、嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項目按照增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)”縱欄進行填報。其銷售額按照上述公式的當(dāng)期嵌入式軟件銷售額計算填寫。 2、計算機硬件、機器設(shè)備增值稅應(yīng)稅項目按照增值稅納稅申報表“一般貨物及勞務(wù)”?縱欄進行填報。其銷售額按照上述公式的當(dāng)期計算機硬件、機器設(shè)備銷售額計算填寫。 3、實際生產(chǎn)(或采購)計算機硬件、機器設(shè)備取得的當(dāng)期進項稅額填報在增值稅納稅申報表“一般貨物及勞務(wù)”?縱欄。
2023 02/14 20:06
84785038
2023 02/14 21:13
看了還是有些不太懂
84785038
2023 02/14 21:13
學(xué)堂有相關(guān)課程嗎
楊雷老師
2023 02/14 21:15
你好,實務(wù)上建議可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,學(xué)堂的相關(guān)課程需要咨詢下官網(wǎng)客服
84785038
2023 02/15 09:01
硬件銷售額是單單只能指硬件對嗎。比如有勞務(wù)是不是不能算進去
楊雷老師
2023 02/15 09:48
你的,我的理解,如果提供的勞務(wù)與硬件使用是不可分割的,應(yīng)當(dāng)算進去
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