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問題已解決

老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我1月做出口退稅,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會(huì)計(jì)分錄寫:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 ?

84785046| 提問時(shí)間:2023 02/15 10:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣做就可以
2023 02/15 10:57
84785046
2023 02/15 11:01
老師,那月底,我需要做結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?
樸老師
2023 02/15 11:07
同學(xué)你好 出口退稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785046
2023 02/15 11:17
老師,那我計(jì)算增值稅的時(shí)候,是要減去這部分的銷項(xiàng)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷 嗎?
樸老師
2023 02/15 11:25
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
84785046
2023 02/15 11:34
老師,謝謝!祝你每天開心。
樸老師
2023 02/15 11:40
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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