問題已解決
老師,今天突然發(fā)現(xiàn)去年有張憑證做錯了,都已經結轉損益,進入新年度了,這個要怎么處理?



你好,具體的是什么業(yè)務的,正確的應該是哪一個?
2023 02/17 12:31

84785037 

2023 02/17 12:32
借:其他應收,貸:主營業(yè)務收入,數據錯了

84785037 

2023 02/17 12:33
借:應收,貸:主營業(yè)務收入

郭老師 

2023 02/17 12:35
借應收賬款貸其他應收款做這個。

84785037 

2023 02/17 12:38
不是,老師,科目是:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,去年數據錯了一點,已經結帳了,今年怎么調整?

郭老師 

2023 02/17 12:41
你好,那正確的應該是哪一個的?

84785037 

2023 02/17 12:41
還是這個,只是數據寫錯了,需要調整

郭老師 

2023 02/17 12:44
借以前年度損益調整,貸應收賬款,這個是紅沖,然后你再做正確的
借應收賬款,貸,以前年度損益調整。

84785037 

2023 02/17 12:46
沒有以前年度損益調整這個科目

郭老師 

2023 02/17 12:46
利潤分配,未分配利潤用這個代替。

84785037 

2023 02/17 12:47
老師,正確的,為什么不是,借:應收,貸:主營業(yè)務啊?我前邊不是已經把錯的沖掉了

郭老師 

2023 02/17 12:48
你好,因為跨年了,涉及到損益類的科目。

84785037 

2023 02/17 12:49
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 02/17 12:53
不用客氣
工作愉快
