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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這月銷項(xiàng)17.83,報(bào)稅的時(shí)候用留底抵減的稅款,分錄怎么做



月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 02/17 16:39

84784956 

2023 02/17 16:41
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,稅交完了,余額應(yīng)該是0,怎么做分錄

家權(quán)老師 

2023 02/17 16:42
不用管那個(gè)余額,正確報(bào)稅就是了

84784956 

2023 02/17 16:47
我想知道分錄怎么做,麻煩寫下

家權(quán)老師 

2023 02/17 16:48
沒(méi)有文件規(guī)定必須要轉(zhuǎn)平的。
