問題已解決
小規(guī)模一季度開票10萬需要交增值稅分錄怎么做,應(yīng)交稅費用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做



你好!借;銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅費不用結(jié)轉(zhuǎn)
2017 10/22 09:39

84784972 

2017 10/22 09:51
應(yīng)交稅費為啥不用結(jié)轉(zhuǎn),交過增值稅分錄怎么做,

84784972 

2017 10/22 09:57
如果是上個月的增值稅,那么
期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

陳靜老師 

2017 10/22 10:04
你好,我的做法是小規(guī)模的,你是一般納稅人,就按你的分錄,只是第二個分錄,借:貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 應(yīng)該這樣寫的。

84784972 

2017 10/22 10:08
@陳靜老師:那用計提稅金嗎,

陳靜老師 

2017 10/22 11:24
你好!你是一般納稅人,如果有稅交,是要計提的。
