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開錯票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后重新開具怎么處理賬務(wù)



你好,是取得的進(jìn)項發(fā)票,被紅沖了,然后重新取得了 進(jìn)項發(fā)票嗎??
2023 02/27 11:10

84784977 

2023 02/27 11:11
是的重新取得了,然后前面抵扣過,在申報表中出現(xiàn)了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 

2023 02/27 11:14
你好,既然是被紅沖,那應(yīng)當(dāng)是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(請不要搞混了)
取得進(jìn)項發(fā)票的時候
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
被紅沖的時候,做上述分錄的相反分錄
重新取得了 進(jìn)項發(fā)票的時候,再做上述分錄?

84784977 

2023 02/27 11:16
就是我的進(jìn)項發(fā)票被沖紅后在申報表中就是出現(xiàn)了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅額是前幾個月抵扣的,后面對方紅沖后申報是出現(xiàn)了

鄒老師 

2023 02/27 11:18
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?

84784977 

2023 02/27 11:21
已經(jīng)抵扣的也是這樣?

84784977 

2023 02/27 11:21
那申報表是進(jìn)項稅額被轉(zhuǎn)出?!

鄒老師 

2023 02/27 11:25
你好,是這樣,申報表是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),不是轉(zhuǎn)出(請不要搞混了,好嗎)

84784977 

2023 02/27 11:29
你的意思是說增值稅申報表自動跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)也是有錯,然后應(yīng)該當(dāng)月抵扣的進(jìn)項稅額減去這部分?

鄒老師 

2023 02/27 11:30
你好,是這樣,申報表是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),不是轉(zhuǎn)出。
比如正數(shù)進(jìn)項稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額1萬,增值稅申報表的進(jìn)項稅額就是按9萬體現(xiàn)?
