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貸:應交稅費~待認證發(fā)票~取得發(fā)票未認證發(fā)票沖紅退回,那我是不是借:應付賬款117貸:費用100貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出17我的意思是,這種已經(jīng)認證抵扣的稅金,發(fā)票沖紅后,我該入進項稅額轉出還是直接做負數(shù)的應交稅費~應交增值稅~進項稅



你好,沖紅做進項負數(shù)就是了
進項計入借方負數(shù),或貸方發(fā)生正數(shù)
2017 10/25 10:25

貸:應交稅費~待認證發(fā)票~取得發(fā)票未認證發(fā)票沖紅退回,那我是不是借:應付賬款117貸:費用100貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出17我的意思是,這種已經(jīng)認證抵扣的稅金,發(fā)票沖紅后,我該入進項稅額轉出還是直接做負數(shù)的應交稅費~應交增值稅~進項稅
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