問題已解決
老師好 代理記賬去年把別的公司的發(fā)票記到我們公司 然后已經(jīng)做了匯算清繳 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那發(fā)票不是我們的 那現(xiàn)在怎么辦呢?



首先,我們要知道處理你所提出的問題是什么?在這種情況下,你應(yīng)該按照稅務(wù)部門的規(guī)定來處理這類問題,很多情況下需要按照法定稅率對這種發(fā)票重新進(jìn)行繳稅。一般情況下,需要將添加的稅費(fèi),按照實際發(fā)生的稅費(fèi),繳到本公司的稅務(wù)局。同時,要根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定來進(jìn)行處理,考慮是否需要補(bǔ)繳其他相關(guān)稅費(fèi)。
舉個例子,假如本公司在去年把別的公司的發(fā)票記到本公司,但卻按照低稅率計算了應(yīng)繳納的稅費(fèi),然而,事實上本公司需要按照法定稅率來進(jìn)行計算,這就意味著本公司應(yīng)該補(bǔ)繳一定的稅費(fèi),否則將可能面臨被稅務(wù)局處罰的風(fēng)險。
因此,要根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定,正確的處理這類情況的發(fā)票,而且要按照實際情況,正確計算應(yīng)補(bǔ)繳的稅費(fèi),保證公司稅務(wù)繳納的合規(guī)。
2023 03/01 11:46
