問題已解決
老師,稅務抽查,我公司去年開票200萬,利潤是負數(shù),讓我們補交所得稅,這樣就得改去年的賬,這個情況應該怎么調呀



不用修改去年的賬,可直接在匯算時,在納稅調整明細表,扣除類-調增
2023 03/01 16:39

84784984 

2023 03/01 16:40
稅務是讓我現(xiàn)在補交,補交完了再匯算清繳

84784984 

2023 03/01 16:43
他的意思是交個1000,2000,到時候匯算清繳還可以再調,意思現(xiàn)在先應付檢查,到時候匯算清繳可以多退少補應該,那調增的話根據什么調呢?是不是也要根據憑證呀

文文老師 

2023 03/01 16:47
調增可認為是無票支出,或者有與經營無關的支出

84784984 

2023 03/01 16:48
這個就是不用有憑證依據是吧老師,關鍵現(xiàn)在讓我補交還著急,要這兩天,如果改賬的話怎么改比較好

文文老師 

2023 03/01 16:53
是的,不用有憑證依據。

文文老師 

2023 03/01 16:53
改賬,只能增加無票收入或減少成本費用

84784984 

2023 03/01 17:09
我想就在12月調整,這樣不用重新記好幾個月賬,12月也沒有多少費用,只能增加無票收入,可是增加無票收入也得走現(xiàn)金呀,銀行也沒有收款記錄,老師,我之前就是收入都發(fā)之前工人欠的工資了,這個費用已經做工資表了,如果把這個減少的話可以嗎?要是走無票收入也得交增值稅是吧老師

文文老師 

2023 03/01 17:23
減少工資,同時個稅申報也要更正申報。
走無票收入 一般納稅人得交增值稅。若是小規(guī)模,去年增值稅是免的

84784984 

2023 03/01 20:27
減少工資怎么處理呀老師,已經付了,要不把工資沖減然后掛應收款?

文文老師 

2023 03/01 20:31
如果是銀行付的,不建議減少了,留下痕跡了,難向稅局解釋

84784984 

2023 03/01 20:32
是付的現(xiàn)金老師,這個應該好操作吧

文文老師 

2023 03/01 20:33
付的現(xiàn)金,可以按你的方式操作

84784984 

2023 03/01 20:36
老師,我是6月份付的工資,可以在12月給沖了工資嗎,還是6月份直接改賬比較好,不過改6月的話要重新記半年的賬還有報表都得改

文文老師 

2023 03/01 20:40
可以在12月給沖了工資

84784984 

2023 03/01 20:42
好的老師,這樣如果查賬能不能看出來

文文老師 

2023 03/01 20:48
只要認真查,查全年的,每筆憑證都查,大概率是會查出來的

84784984 

2023 03/01 20:48
好吧老師,我自己看看吧,不行就從6月改吧

文文老師 

2023 03/01 20:53
好的,祝你工作順利!
