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2017年我司購買了一輛轎車,當(dāng)時抵扣了17%的進項稅,現(xiàn)在處置該轎車,收款10萬元,請問這10萬應(yīng)該怎么繳納增值稅呢?按照什么繳納呢?

84785034| 提問時間:2023 03/02 10:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 按 10萬不含稅交增值稅? ??
2023 03/02 10:51
84785034
2023 03/02 10:53
請問用什么稅率計算呢
84785034
2023 03/02 10:54
按當(dāng)時購買的17% 還是現(xiàn)在的13% 或是我們是一般納稅人6%
玲老師
2023 03/02 10:55
?,F(xiàn)在是按13%的稅率計算。
84785034
2023 03/02 10:57
那需要繳納的增值稅就是 (10萬/1.13)×13% 是這個意思嗎
玲老師
2023 03/02 11:04
是的,這樣計算是正確的。
84785034
2023 03/02 11:04
好的謝謝老師
玲老師
2023 03/02 11:06
不客氣,問題,解決請考。
玲老師
2023 03/02 11:06
不客氣,問題解決,請好評。
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