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老師您好。想問一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報(bào)表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個(gè)是什么時(shí)候申報(bào)表填寫呢?收到收入的時(shí)候早,申請(qǐng)退稅晚。是收入那個(gè)月就填?還是驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候???

84785007| 提問時(shí)間:2023 03/02 20:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,免稅收入里面 賬上做了收入的。次月申報(bào) 你看一下你什么時(shí)間確認(rèn)收入,這個(gè)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有關(guān)系的。
2023 03/02 20:18
84785007
2023 03/02 20:21
銀行收到貨款的那個(gè)月,次月報(bào)稅的時(shí)候就需要申報(bào)免稅收入嗎?
郭老師
2023 03/02 20:23
你好,你開出口的發(fā)票嗎?如果不開的話,可以這么做。
郭老師
2023 03/02 20:23
反正你不耽誤申請(qǐng)退稅就行。
84785007
2023 03/02 20:40
正常都開發(fā)票嗎?外貿(mào)出口沒開發(fā)票呢?
郭老師
2023 03/02 20:45
你好,開不開看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求,因?yàn)橛行┑胤剿暾?qǐng)出口退稅的時(shí)候需要提供發(fā)票。
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