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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們單位上個(gè)月收電費(fèi)200開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)月業(yè)主說(shuō)票開(kāi)錯(cuò)了,需要重新開(kāi),那現(xiàn)在怎么寫(xiě)分錄



你好 收到負(fù)數(shù) 發(fā)票沖原來(lái)成本費(fèi)用?
2023 03/06 17:21

84784965 

2023 03/06 17:23
收的是電費(fèi)收入

玲老師 

2023 03/06 17:32
你好? ?你們要紅沖收入 是嗎 借應(yīng)收負(fù)數(shù) ,貸收入負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? ?

84784965 

2023 03/06 18:01
您看這樣做可以嗎
貸方負(fù)數(shù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
貸方正數(shù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù)
這樣行嗎

84784965 

2023 03/06 18:02
摘要寫(xiě)紅沖幾號(hào)幾號(hào)憑證可以嗎

玲老師 

2023 03/06 18:19
借方也是負(fù)數(shù)。有借必有貸。借貸必相等。摘要這樣寫(xiě)對(duì)。

84784965 

2023 03/06 18:21
那借方當(dāng)時(shí)是銀行存款

玲老師 

2023 03/06 18:25
借方是原來(lái)的科目,比如你原來(lái)收款了,借方就是銀行存款負(fù)數(shù)。
