問題已解決
老師,我想問一下,就是我們給對方開的增值稅專票,跨年了,然后對方也沒有抵扣,但是我們已經(jīng)申報確認收入交過稅了,現(xiàn)在對方要過來退票找我們沖紅重新開,那這個我要怎么做賬,畢竟我22年已經(jīng)確認收入交過稅了



你好 你先開信息表再開紅字發(fā)票 不用再交稅??
2023 03/09 10:53

老師,我想問一下,就是我們給對方開的增值稅專票,跨年了,然后對方也沒有抵扣,但是我們已經(jīng)申報確認收入交過稅了,現(xiàn)在對方要過來退票找我們沖紅重新開,那這個我要怎么做賬,畢竟我22年已經(jīng)確認收入交過稅了
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