問題已解決
當(dāng)月的進項稅額跟銷項稅額一樣 怎么賬務(wù)處理



您好,意思是怎么計提增值稅嗎?
2023 03/13 06:16

84784988 

2023 03/13 06:17
相等 不用交稅 要賬務(wù)處理嗎

東老師 

2023 03/13 06:18
這個是不需要做賬的

84784988 

2023 03/13 06:19
進項稅額大于銷項稅額呢

東老師 

2023 03/13 06:20
我一般都是需要繳稅的時候才計提增值稅

84784988 

2023 03/13 06:21
留底稅額 也不做賬務(wù)處理嗎

東老師 

2023 03/13 06:21
對,我一般都是這么做賬的

84784988 

2023 03/13 06:27
如果不做賬 期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

東老師 

2023 03/13 06:28
我計提增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,所以期末也不結(jié)轉(zhuǎn)

84784988 

2023 03/13 06:31
貸方 不是要沖掉嗎 交稅了用銀行存款 不交稅沒做賬務(wù)處理 賬不是不平

東老師 

2023 03/13 06:32
這只是一種方式,你也可以采取其他分錄 比如說借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅(進銷差額)

84784988 

2023 03/13 06:35
你的意思是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅0貸應(yīng)交稅費未交增值稅 0
所以期末也不結(jié)轉(zhuǎn)
是不是這個意思

東老師 

2023 03/13 06:36
是的,我說的會計分錄比較簡潔的一種,剛才那種結(jié)轉(zhuǎn)也可以
