問題已解決
老師,車輛**開的我們公司的發(fā)票,如何賬務(wù)處理



借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸、應(yīng)付賬款。
2023 03/17 11:37

84784971 

2023 03/17 11:49
代付進(jìn)來的往來款啦

郭老師 

2023 03/17 11:50
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款。

84784971 

2023 03/17 11:55
往來沒有平啊

郭老師 

2023 03/17 11:56
你好,一直掛賬就是啦,到時(shí)候這個(gè)固定資產(chǎn)處置出去,你再充欠款。

郭老師 

2023 03/17 11:57
還有一種做法不正規(guī)的,就是你們付款給這個(gè)人,這個(gè)人私下再給你老板。

郭老師 

2023 03/17 11:57
不是花了你們單位的錢買的車,肯定是不平。

84784971 

2023 03/17 13:05
這個(gè)資產(chǎn)能折舊能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不

郭老師 

2023 03/17 13:06
對(duì)的,在外賬看來,這個(gè)就是你單位自己買的車,屬于DA生產(chǎn)辦公用的。
