贈(zèng)送一批價(jià)值含稅16839.36元的產(chǎn)品,不含稅成本為10187.09元,我在做賬的時(shí)候按照視同銷(xiāo)售把收入給確認(rèn)了。 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 16839.36元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-視同銷(xiāo)售收入 14902.09 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1937.27 并且同步結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10187.09 貸:庫(kù)存商品 10187.09 我在做賬的時(shí)候就按照視同銷(xiāo)售收入確認(rèn)了收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那么我企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候還需要填納稅調(diào)整那張表對(duì)應(yīng)的視同銷(xiāo)售收入和視同銷(xiāo)售成本嗎?我列支的銷(xiāo)售費(fèi)用因?yàn)闆](méi)有票要全部調(diào)增加嗎? 我自己的觀(guān)點(diǎn)是在會(huì)計(jì)上我已經(jīng)按照稅法要求來(lái)擺賬了,銷(xiāo)售費(fèi)用因?yàn)闊o(wú)票全額調(diào)增,但是另一個(gè)同事說(shuō)還要填視同銷(xiāo)售收入和成本,并且只調(diào)增銷(xiāo)售費(fèi)用里包含的增值稅(1937.27元)。 求大神答疑解惑呀!
























