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老師,您好,21年應(yīng)付職工薪酬工資掛賬700,21年實際支付時候,沒有沖掉,直接走的銷售費用-工資,跨年調(diào)賬怎么處理



您好,應(yīng)該先將21年應(yīng)付職工薪酬掛賬700元作為21年的費用,然后在22年的時候,將21年的費用和實際支付的費用結(jié)轉(zhuǎn)到22年,最后再進(jìn)行結(jié)賬對賬處理。
2023 03/17 17:08

老師,您好,21年應(yīng)付職工薪酬工資掛賬700,21年實際支付時候,沒有沖掉,直接走的銷售費用-工資,跨年調(diào)賬怎么處理
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