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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,請(qǐng)問(wèn)跨年發(fā)票需要沖紅重開(kāi),繳納了的增值稅怎么辦,賬務(wù)處理怎么做



你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,你紅沖重新開(kāi),以正數(shù),以負(fù)數(shù),不影響你交稅。
2023 03/21 09:01

84785033 

2023 03/21 09:02
意思是開(kāi)一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù)?那填報(bào)表時(shí)候怎么填

84785033 

2023 03/21 09:03
我沖紅重新開(kāi)的票還需要再繳稅嗎

郭老師 

2023 03/21 09:03
一樣的金額,不需要填寫(xiě)了零申報(bào)。

84785033 

2023 03/21 09:04
跨年不影響嗎?

郭老師 

2023 03/21 09:04
對(duì)的,是的,跨年不影響的。

84785033 

2023 03/21 09:06
還有個(gè)問(wèn)題就是,我們做建筑勞務(wù)分包的,老板把合同簽成了稅后收入,也就是說(shuō)我們不用開(kāi)票轉(zhuǎn)給班組也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,但是錢(qián)要進(jìn)公賬,怎么做賬務(wù)處理呢?

郭老師 

2023 03/21 09:08
你好,那需要做無(wú)票收入支付出去的做成本。

84785033 

2023 03/21 09:09
支付出去的也沒(méi)有票進(jìn)來(lái),是不是成本沒(méi)有抵扣全額交所得稅?。?/div>

郭老師 

2023 03/21 09:11
對(duì)的,是的,是這么做的。


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老師,我想咨詢(xún)一下,去年我公司開(kāi)具的發(fā)票需要沖紅重開(kāi),稅率從1.5變更為6,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢
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老師。去年已到賬的營(yíng)業(yè)外收入,今年因?yàn)槎慄c(diǎn)錯(cuò)誤發(fā)票需要沖紅,不需要重開(kāi),怎么賬務(wù)處理?
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請(qǐng)問(wèn)跨月的普通發(fā)票要沖紅重開(kāi)應(yīng)該怎么處理?
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查看更多- 如圖,第二小問(wèn),意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200,而稅法不認(rèn)可,也就是會(huì)計(jì)上多減了200,導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200,那就是可抵扣(遞延所得稅資產(chǎn))差異,這里為什么是應(yīng)納稅差異呢?請(qǐng)不要說(shuō)可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來(lái)可以抵之類(lèi)的,請(qǐng)問(wèn)我的分析哪里出了問(wèn)題,這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅(遞延所得稅負(fù)債)差異? 昨天
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