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問題已解決

%,2021年1月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元;另外,收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi),收入5.65萬(wàn)元。(2)將試制一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為30萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(3)銷售使用過的摩托車5輛,每輛取得含稅銷售額1.03萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,不含稅銷售額為50萬(wàn)元,并將該批貨物的10%用于員工福利。(5)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批用于生產(chǎn)罐頭,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)20萬(wàn)元。請(qǐng)分別計(jì)算每一筆業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額(或進(jìn)項(xiàng)稅額),并計(jì)算該企業(yè)1月應(yīng)繳納的增值稅額

84784996| 提問時(shí)間:2023 03/22 09:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)銷項(xiàng)稅額=100萬(wàn)*13%+5.65萬(wàn)/1.13*13% (2)不需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額 (3)增值稅應(yīng)納稅額=5*1.03萬(wàn)/1.03*2% (4)進(jìn)項(xiàng)稅額=50萬(wàn)*13%*(1—10%) (5)進(jìn)項(xiàng)稅額=20萬(wàn)*9% 計(jì)算該企業(yè)1月應(yīng)繳納的增值稅額=銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)+簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款
2023 03/22 09:11
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