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問題已解決

隊組先預支了勞務費已借記其他應收款,年底暫估勞務成本沖減隊組的其他應收款,來年隊組代開發(fā)票回,請問老師這會計分錄如何處理,謝謝

84785042| 提問時間:2023 03/24 13:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個你借主營業(yè)務成本 貸其他應收款。 第二年拿到發(fā)票,直接貼進去就好了
2023 03/24 13:58
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