問題已解決
你好,我是一般納稅人,我12月進貨的發(fā)票,清單,轉賬全部在1月,我12月已經全部做賬了,但是1月才收到發(fā)票單據(jù)那些,我應該怎樣處理?直接把這些1月份收到的發(fā)票單據(jù)直接附在12月份可以嗎



嗯嗯,直接把這些1月份收到的發(fā)票單據(jù)直接附在12月份可以
2023 03/27 10:30

84785030 

2023 03/27 10:33
那我的待抵扣進項稅額也放12月份了,那有關系嗎?感覺不一致

家權老師 

2023 03/27 10:39
沒事的哈,你再1月做一張進項的憑證

84785030 

2023 03/27 10:45
1月還做什么憑證?12月都做完了

84785030 

2023 03/27 10:46
待抵扣進項稅額12月份也做了

家權老師 

2023 03/27 10:53
那就對了哈,不用再做其他

84785030 

2023 03/27 10:56
那什么都不用做了,直接把單據(jù)放12月就可以了嗎?

家權老師 

2023 03/27 11:01
嗯嗯,直接把單據(jù)放12月就可以了

84785030 

2023 03/27 11:13
如果我上月不錄待進項稅額,這個我應該怎樣補分錄?

家權老師 

2023 03/27 11:20
借:應交稅費-增值稅=進項
貸:預付賬款

84785030 

2023 03/27 11:26
不明白,不是應該借:稅費應交增值稅待抵扣進項稅額嗎?貸我不知道放哪里?

家權老師 

2023 03/27 11:28
你沒支付就放在應付賬款
